В 2012 году выручка Группы Нижнекамскнефтехим выросла до исторических максимумов. Достигнут прирост выпуска продукции в 2,7% по отношению к 2011 году. Были получены максимальные выработки по полибутадиеновым, галобутиловым, полиизопреновому каучукам, пластикам, простым полиэфирам, этилену и изопрену-мономеру.
1. Операционные результаты за 12 месяцев 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года:
2. Финансовые результаты за 12 месяцев 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года:
1. Операционные результаты за 12 месяцев 2012 года.
За 12 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года:
Данные по производству товарной продукции представлены в Таблице 1.
Таблица 1 Продукция (тыс. тонн) |
12 месяцев 2012 |
12 месяцев 2011 |
Изменение в % |
Каучуки, в т.ч. |
589,3 |
559,3 |
+5,4% |
- бутиловый / галобутиловый |
162,6 |
146,0 |
+11,4% |
- полибутадиен |
170,3 |
167,1 |
+1,9% |
- полиизопрен |
252,7 |
245,3 |
+3,0% |
Пластики, в т.ч. |
605,3 |
592,9 |
+2,1% |
- полиэтилен |
201,5 |
195,0 |
+3,3% |
- полипропилен |
210,0 |
210,8 |
-0,4% |
- полистирол |
191,5 |
187,0 |
+2,4% |
Прочие нефтехимические продукты |
1 054,5 |
1 027,8 |
+2,6% |
Итого товарной продукции |
2 249,1 |
2 180,0 |
+3,2% |
2. Финансовые результаты за 12 месяцев 2012 года.
За 12 месяцев 2012 года выручка от реализации возросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и достигла 130 487 млн. рублей. Рост показателя связан с:
Данные по выручке по сегментам представлены в Таблице 2.
Таблица 2 Выручка по сегментам (млн руб.) |
12 месяцев 2012 |
12 месяцев 2011 |
Изменение в % |
Продажи каучуков |
59 770 |
58 933 |
+1,4% |
Продажи пластиков |
33 511 |
29 877 |
+2,2% |
Продажи прочей продукции |
37 206 |
37 211 |
-0,1% |
Итого |
130 487 |
126 021 |
+3,5% |
За 12 месяцев 2012 года EBITDA снизилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и достигла 22 781 млн. рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17,5%.
За 12 месяцев 2012 года чистая прибыль снизилась на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и достигла 15 277 млн. рублей.
Снижение прибыльности по EBITDA и чистой прибыли обусловлено ухудшением ценовой конъюнктуры на продукцию Общества во II полугодии 2012 года.
Долговая нагрузка компании остается незначительной. Общая сумма заемных средств снизилась на 5 159 млн. рублей (2011 г. - 2 944 млн. рублей) и составила 5 963 млн. рублей (2011 г. - 11 122 млн. рублей).
3. Перспективы развития Компании в 2013 году.
В результате завершения строительства и пуска производства АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн в год в конце 2012 года Компания в 2013 году начала освоение этого перспективного рынка. Кроме того, Компания в 2013 году планирует завершить инвестиционный проект по строительству четвертой очереди производства полистирола, который предусматривает расширение марочного ассортимента этого вида пластика, и продолжить реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства альфа-олефинов.